索引号: | DW034-20170315-137360 | 所属主题: | 财政预决算 |
公开责任部门: | 发文日期: | 2017-02-14 |
常德市委市政府接待处2017年部门预算编制说明
一、部门职能职责
(一)负责做好市委、市人大、市政府、市政协来常客人的接待工作。
(二)搞好与省内外接待部门的对口联络,负责做好常德籍和曾在常德工作过副厅级以上领导干部的联络以及市委、市政府组团出外地参观考察的联络服务工作。
(三)收集、传递有利于常德经济、社会发展的各种信息,向客人介绍常德、宣传常德,提高常德知名度,做好为常德建设和社会发展牵线搭桥的工作。
(四)负责联系旅游交通部门,协助做好参观导游和客人离常的机票、车票、船票的代购工作。
(五)负责对接待宾馆和各区、县(市)接待工作的业务指导。
(六)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门收支概况
2017年部门预算编报范围包括市委接待处的收入、支出经费安排情况。收入为公共预算财政拨款;支出为保障市委接待处基本运行的经费。
(一)收入预算,2017年年初预算数220.56万元,其中,公共预算财政拨款220.56万元。2017年收入预算较去年减少33.08万元,下降16%,主要是一般公共预算财政拨款减少33.08万元,主要原因是工资调标及五险一金增长,公用经费定档减少20%。
(二)支出预算,2017年年初预算数220.56万元,其中,一般公共服务支出171.82万元,社会保障和就业支出28.37万元,住房保障支出20.37万元。
2017年支出预算较去年减少33.08万元,下降16%,主要是一般公共预算财政拨款减少33.08万元,主要原因是工资调标及五险一金增长,公用经费定档减少20%。
三、公共预算财政拨款支出
2016年部门预算编报范围包括本处的收入、支出及专项经费安排情况。收入为公共预算财政拨款;支出既保障机关基本运行的经费。
基本支出:2017年年初预算数为220.56万元,是指为保障本单位正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
四、公务用车改革后,我处保留一台机要通信和应急用车,预算经费5.5万元。
附件下载:市委接待处.xls